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討論串[問題]關於營利事業的課稅問題
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請大大看一下我的理解是否有錯:店家進貨的價格假設是10000元,. 那麼他的進項稅額就是500元.假設他賣出了12000元的商品,那麼. 他的銷項稅額就是600元,所以它實際上必須繳100元的營業稅給國. 稅局,對嗎?可是這有一個問題:最上游的廠商他不就沒有進項稅額. 可以抵繳營業稅了嗎?. 哈哈!
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營業稅的繳納方式~~. 納稅義務人為賣方~~. 但實際承擔營業稅的主體卻是買方~~. 所以若以一個營業人來說~~. 當他在買的時候~~. 他其實會先繳5%的營業稅(進項稅額)~~. 而俟後他將物品銷售的時候會幫買方代繳5%(銷項稅額) ~~. 最後結算的時候~~. 銷項稅額-進項稅額=應納營業稅.
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