討論串[問題] 關於作帳的問題
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補充說明:. 我想~ 因為11月多開的發票金額226804 客戶會計直接做暫付科目(虛帳戶). 所以12月客戶直接沖銷. 但因為12月我直接把多開金額跟貨款相殺. 所以等於是客戶反而少送"228604". 本來應該不用再開發票 我方做暫收 次月發票(1月)少開226804. 就可以完全解決. 但對方
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大家好!. 我是一名業助(會計知識幾乎=0). 所以寫的內容可能很亂(寫錯) 還請多多見諒><. 目前我遇到了一個問題 (請參考GOOGLE文件). http://0rz.tw/FHCWU. 在跟客戶請款時(我是做進口的 客戶為台灣客戶). 去年11月因為單價KEY錯 A品項多請了一筆金額 (226
(還有479個字)
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