[問題] 問一個電子申報營業稅的問題
9~10月的電子申報營業稅已完成並繳稅了
但前兩天 有個客戶退了一張10月份開的發票回來
(我有跟他抱怨說 他應該在11.15前退給我 我都繳完稅了這樣很難作業 但當然沒用)
請問這樣我要更正9~10月的營業稅的話 是不是一定要去國稅局辦理?
是的話 要帶什麼證件資料呢?
還是說 我可以下個月報營業稅key-in時 key個折讓還是作廢之類的?
先謝謝願意撥空回覆的網友 謝謝
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