[問題] 營業稅繳納的疑問 (希望有高手解答)
最近自身遇到一個狀況
我們公司的客戶四月左右活動要請款了 (所以要先開發票過去)
然後客戶那邊請款也要發票過去後一個月左右下來~
但是因為我們辦理活動過程中的費用是5月底才會跟上游廠商月結
(5月才拿到進項發票)
現在問題是:
如果在3-4月申報時就必須先繳納大筆的營業稅 (金額蠻大的~幾十K)
然後進項發票在5-6月那期才會進來
這樣的狀況
3-4月那期繳納的營業稅 到5-6月還有辦法抵部分進項退稅回來嗎?
不知道版上有沒有人有經驗的?
謝囉
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推
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