[問題] 免開發票 營業稅?
收到 102年10月 ~ 102年12月 的營業稅
但其中備註部份
應繳稅額 - 得扣抵金額 = 應繳納稅額
得抵扣金額部份,這表示雜項支出或進貨
也是要跟國稅局申報嗎?
另外銷售額,三個月來就快20萬
算一下我的銷售額,了不起也才三個月來也才快6萬
銷售額這個數據是怎麼來的???
謝謝。
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